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青島五十八中財務(wù)審計制度
青島政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布日期 : 2023-09-04
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1.指定專職財務(wù)人員擔(dān)任或兼任審計工作。

2.審查學(xué)校及校辦企業(yè)的財務(wù)收支情況,按照上級規(guī)定的要求,審查各項計劃指標(biāo),發(fā)現(xiàn)問題要及時提出修改意見和建議。

3.審核各項財務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支情況和財務(wù)會計制度,逐步審核各項收支。對不符合規(guī)定的收支,要及時提出意見并向領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取措施進(jìn)行處理。

4.審核原始(記帳)憑證、會計帳簿,會計報表和會計檔案等。審核原始憑證是否合法、真實,手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準(zhǔn)確,對記帳憑證還要審核其記帳分錄是否符合制度規(guī)定。會計帳簿每月要進(jìn)行抽查、檢查是否符合記帳要求。審核會計報表的種類、數(shù)據(jù)和簽章等。審核中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯應(yīng)及時通知有關(guān)人員查明原因,并及時更正和處理。審核會計檔案是否符合要求和及時進(jìn)行整理歸檔。

5.每年請審計部門對學(xué)校、及校辦企業(yè)進(jìn)行一次審計,審計結(jié)果報校長并在教代會公布。


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